
朗读
局属各事业单位、国有企业:
为进一步强化局属单位财务管理工作,提高财会人员的安全责任意识,确保财务工作管理规范、核算准确、资产安全。经研究,由局纪检监察室与局计财科联合组织有关人员,成立督查小组,将于近期在系统各事业单位和国有企业中开展财务管理工作专项检查。具体检查内容如下:
一、现金和银行存款管理。重点核实在督查时点上的现金、银行存款账实、账账是否相符;库存现金限额和银行开户是否符合规定。
二、票据和印鉴管理。票据管理制度是否健全,领用结报手续是否完备;财务印鉴是否实行分管制;票据和印鉴存放保管是否安全。
三、岗位设置及人员管理。财会岗位设置是否符合规定;会计从业人员是否有上岗证。
四、会计档案管理。会计凭证、帐表装订是否及时、规范;是否按会计档案管理要求及时归档。
五、安全技防管理。保险箱是否装甲化;财务办公室是否安装防盗设施。
检查时间另行通知,请各单位给予支持,配合,确保检查工作的顺利实施。