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关于加强内部审计工作的实施意见

2021-06-01 南湖区 收藏
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为进一步强化内部控制、防范经营风险,促进经济决策科学化、经营管理规范化,根据《中华人民共和国审计法》等法律法规精神,结合我区实际,现就加强我区内部审计工作提出如下实施意见:

一、加强领导,严格内部审计工作的管理

建立健全内部审计制度,加强内部审计工作,责任主体在各镇、街道和区政府各部门。各镇、街道和区政府各部门要认真贯彻《中华人民共和国审计法》、《浙江省内部审计工作规定》,采取切实有效的措施,加强领导,严格内部审计管理。

(一)加强内部审计组织建设。按照《浙江省内部审计工作规定》的要求,各镇、街道和区政府各部门要健全内部审计制度,加强内部审计机构建设。根据我区实际,各镇、街道成立审计室(可和财政等相应机构合署办公),配备至少1名专职内审人员和若干名兼职内审人员。区政府各部门根据工作需要,可设立独立的内审机构,也可授权本单位相应机构履行内部审计工作职责,并明确本单位内部审计人员。开展内部审计业务时,可充分利用社会资源,积极依托相关专业机构。

(二)加强内部审计制度建设。各镇、街道和区政府各部门要充分认识内部审计工作的重要性,切实加强对内部审计工作的领导,内部审计工作在单位主要负责人领导下开展工作。建立健全内部审计工作制度,定期研究、部署和检查内部审计工作,听取内部审计机构的工作汇报,督促审计意见和审计决定的执行。创造条件让内部审计人员参加本单位涉及经济活动等有关会议,参与研究制定有关的规章制度,并在管理权限范围内授予内部审计机构必要的处理、处罚权。积极为内部审计工作的开展提供良好的工作条件和环境。区政府将内审工作的发展列入本级财政预算管理,区财政部门安排相应内审工作经费。内部审计机构履行职责所必需的经费也应列入财务预算,由本单位予以保证。

(三)加强内部审计队伍建设。切实加强内审人员队伍建设,采用公开招考、择优录取等办法,选配政治素质好、熟悉审计业务、思想作风过硬的人员从事内部审计工作。健全内审人员持证上岗制度,支持和保障内部审计人员参加各项业务培训和岗位资格、后续教育的培训,不断提高内部审计人员的理论水平、业务技能和解决实际问题的能力。

二、加快转型,提高内部审计的质量和水平

各内部审计机构要根据形势发展的要求,更新观念,创新方法,科学确定本部门、本单位内部审计工作目标和重点。要逐步从单纯的查错纠弊向促进提高单位管理水平转变,从单纯的财政财务收支审计向管理审计、风险评估、经济效益审计转变,从监督型向监督服务型转变,更好地为本部门、本单位加强管理、提高效益服务。同时,要遵守内部审计准则、规定,按照本单位主要负责人的要求实施审计,不断提高审计质量和水平。

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