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关于成立内部审计工作领导小组的通知

2021-06-01 海盐县 收藏
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集团公司各部门、下属各单位:

为加强水务系统财务审计工作的领导,贯彻执行国家财经法律法规和规章制度,规范财务管理行为,堵塞管理漏洞,保持国有资产保值增值,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》、《浙江省内部审计工作规定》,经研究决定,成立水务系统内部审计工作领导小组,组成人员名单如下:

  长:潘永跃

副组长:高龙祥、朱敏

  员:杨卫忠、冯培仁、杨金良、蔡寅州、顾肖燕

领导小组下设办公室,办公室设在集团公司财务部,由朱敏同志任办公室主任,顾肖燕、郝建同志任办公室副主任,姚海群、胡燕飞、刘曼玲、蔡寅州为办公室成员,负责集团公司系统内部审计的具体工作。

海盐县水务投资集团有限公司

二○○九年十一月三十日

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