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新昌县交通运输局关于开展局属单位2013年度财务内审工作的通知

2021-06-03 新昌县 收藏
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新昌县交通运输局文件

 

新交发〔2014〕25号

 

 

新昌县交通运输局关于开展局属单位

2013年度财务内审工作的通知

 

局属各单位:

为充分发挥内部审计为交通运输事业发展服务的职能,有效监督交通运输事业资金的管理与使用,进一步规范局属各单位的财务管理与会计核算工作,决定开展2013年度财务内审工作。现将有关事项通知如下:

一、内审范围

局属各单位2013年度部门预算执行和财务收支情况。

二、内审内容

1.各项往来款项是否及时清理,手续是否齐全,审批是否合规,有无长期拖欠不还的现象。

2.项目资金使用是否做到专款专用,是否存在基本支出挤占项目支出或各项目之间相互调剂、挤占的现象。

3.重点检查“三公”经费使用情况,是否存在违规问题。

4.各项收入和支出是否真实、合法,会计核算是否合规。

5.是否建立健全财务管理和各项内控制度,是否严格执行国家有关法律法规和财经制度。

三、工作安排

内审工作在局内审工作领导小组的领导下进行,由局财务审计科牵头,并抽调下属单位有关人员参加。内审时间从本通知下发之日开始至4月底结束,各单位具体时间另行通知。

四、工作要求

1.高度重视。局属各单位要增强对内审工作重要性、必要性的认识,强化内审法制意识,把内审工作纳入重要议事日程,为内审的实施与完成创造良好的氛围。

2.积极配合。各单位要按照规定提供财务收支各项审计报表、会计账簿、记账凭证等有关资料,并积极配合内部审计人员,共同做好内部审计工作。

3.严肃纪律。内审人员要严格按照有关规定,认真履行内审职责,严格规范内审行为和工作程序,认真检查,做到防微杜渐,对发现的问题应及时向财务人员指出,同时,检查人员必须遵守内部审计人员工作纪律,做到公正、廉洁。

4. 落实整改。对内审决定及查出的问题,要认真加以整改;对内审提出的意见和建议,要认真采纳和落实,并及时反馈落实情况,促进制度建设和管理更加规范。内审结束后,要注重从规范制度、堵塞漏洞、提高效益方面认真分析问题产生的原因,及时反映基层单位的困难和建议,提出科学合理的建议和整改措施,促进各项制度、机制的建立健全。

 

 

 

 

 

 

 

                        新昌县交通运输局    

2014年2月14日    

 

 

 

 

 

 

     

 

新昌县交通运输局办公室                 2014年2月14日印发

 

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