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关于加强国有企业审计工作的意见

朗读

各国有企业:

  为加强对我县国有企业的财务监督和风险控制,规范企业审计行为,提高经营管理水平,保障国有资本保值增值和企业可持续发展,现就进一步加强我县国有企业审计工作做如下要求:

  一、提高认识,重视企业审计工作

  我县国有企业中,财务管理不规范现象仍存在,尤其是财务监督作用发挥的很少,造成工程决算过高、管理费用偏多、资产管理混乱等诸多问题。这与各国有企业内部审计缺失、外部审计不及时等有较大关系,希望各国有企业要引起高度重视。

  二、建立机构,积极开展内部审计

  建立相对独立的内部审计机构,配备内部审计人员,建立健全内部审计工作规章制度,有效开展内部审计工作,强化企业内部监督和风险控制。

  (一)内部审计主要内容

  1、组织开展对企业主要业务部门负责人和子企业负责人任期和离任经济责任审计。

  2、组织开展对企业内部控制制度的监督与评审。包括对企业日常内部控制制度的建立与执行情况的常规评审;企业发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下,对内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查等;查找内部控制的关键控制点和薄弱环节,提出建立健全企业内部控制制度的建议和措施。

  3、组织开展对企业基建工程和重大技术改造、大修等的立项、概(预)算、决算和竣工交付使用情况的审计监督。

  4、组织开展对企业及其子企业的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督,并予以评价。

  5、组织开展和落实审计后续管理工作,提升审计结果的运用水平。

  6、其他事项。

  (二)内部审计报备事项

  各国有企业如遇下列内部审计工作事项,应当报国资局备案:     

  1、企业年度内部审计工作计划和工作总结;

  2、企业主要业务部门负责人和子企业负责人的经济责任审计报告;

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