朗读
各乡镇人民政府、管理区,县政府直属各单位:
2008年县财政预算(草案)已经县七届人大二次会议审议通过,现予以下达。
各部门、单位要以科学发展观为统领,深入实施“一三四八”发展战略;进一步优化收支结构,充分发挥财政资金作用,促进我县经济社会健康发展;完善公共财政体系,强化公共服务职能,着力改善民生,加大财政监督力度,提高财政资金使用的规范性和有效性,推进和谐社会建设;要结合本部门、本单位的工作职能,按照部门预算的要求,严格执行下达的预算指标,从紧安排支出,合理确定支出优先次序,确保本部门本单位工作的顺利开展,确保职工工资和离退休人员离退休金及规定津贴的发放;进一步加强财政资金和专项资金管理,确保资金安全和专款专用,切实提高财政资金的使用效益;要大力提倡艰苦奋斗、勤俭节约的风尚,牢固树立过紧日子的思想,坚决反对铺张浪费、大手大脚的奢侈之风,积极采取有效措施,扎实开展增收节支保平衡工作,大力压缩接待费、会议费、差旅费等一般性支出。
县财政地税部门要按照“做大蛋糕、优化结构、综合调控、推进改革”的工作思路,遵循“一保吃饭、二保稳定、三促发展”的理财原则,进一步落实“三个三”工作措施并建立长效机制,严格预算约束,确保实现年度财政收支平衡;坚持依法理财,依法治税,深化财税改革,强化财政监督管理,积极开展财政绩效考评制度,进一步提高财政资金使用的安全性和绩效性;积极发挥财政职能作用,依法强化税收和非税收入征管,努力增加财政收入,强化财政综合调控职能,进一步优化财政收支结构,集中财力办大事;积极构建公共财政体系,促进我县经济社会协调发展。
部门预算由县财政局另行下达。
附件:1.景宁畲族自治县2008年预算收入安排表
2.景宁畲族自治县2008年预算支出安排表
二○○八年四月二十五日
附表一
景宁畲族自治县2008年预算收入安排表 单位:万元
项 目 |
2007 年 预算 |
2007 年执行数 |
2008 年预算 |
比上年预算 + -% |
比上年执行数 + -% |
说明 |
一、地方财政收入 |
13780 |
14071 |
15900 |
15.4 |
13.0 |
|
(一)工商税收 |
10140 |
9925 |
11550 |
13.9 |
16.4 |
|
1. 增值税( 25% ) |
2300 |
1918 |
2300 |
0.0 |
19.9 |
|
2. 营业税 |
4500 |
3880 |
4500 |
0.0 |
16.0 |
|
3. 企业所得税( 40% ) |
1000 |
1016 |
1100 |
10.0 |
8.3 |
|
4. 个人所得税( 40% ) |
1240 |
1888 |
2200 |
77.4 |
16.5 |
|
5. 城建税 |
500 |
497 |
550 |
10.0 |
10.7 |
|
6. 其他税收 |
600 |
726 |
900 |
50.0 |
24.0 |
|
(二)农业税收 |
800 |
665 |
900 |
12.5 |
35.3 |
|
1. 耕地占用税 |
50 |
30 |
50 |
0.0 |
66.7 |
|
2. 契税 |
750 |
635 |
850 |
13.3 |
33.9 |
|
(三)行政性收费收入 |
1170 |
1317 |
1300 |
11.1 |
-1.3 |
|
(四)罚没收入 |
1210 |
1640 |
1400 |
15.7 |
-14.6 |
|
(五)专项收入 |
400 |
404 |
450 |
12.5 |
11.4 |
|
1. 排污收入 |
20 |
49 |
50 |
150.0 |
2.0 |
|
2. 教育附加费 |
380 |
355 |
400 |
5.3 |
12.7 |
|
(六)其他收入 |
60 |
120 |
300 |
400.0 |
150.0 |
|
二、上划中央收入 |
10270 |
10120 |
11860 |
15.5 |
17.2 |
|
1. 上划“增、消”两税 |
6910 |
5764 |
6910 |
0.0 |
19.9 |
|
2. 上划企业所得税 |
1500 |
1524 |
1650 |
10.0 |
8.3 |
|
3. 上划个人所得税 |
1860 |
2832 |
3300 |
77.4 |
16.5 |
|
财政总收入 |
24050 |
24191 |
27760 |
15.4 |
14.8 |
|
附表二
景宁畲族自治县2008年预算支出安排表 单位:万元
项 目 |
2007 年 预算 |
2008 年 预算 |
比上年 + -% |
说 明 |
一般预算支出合计 |
37500 |
42000 |
12.0 |
|
一、一般公共服务 |
9456 |
10850 |
14.7 |
|
二、国防 |
107 |
158 |
47.7 |
|
三、公共安全 |
2331 |
2690 |
15.4 |
|
四、教育 |
8335 |
9936 |
19.2 |
|
五、科学技术 |
327 |
371 |
13.5 |
|
六、文化体育与传媒 |
805 |
974 |
21.0 |
|
七、社会保障与就业 |
1503 |
2042 |
35.9 |
|
八、医疗卫生 |
1055 |
1660 |
57.3 |
|
九、环境保护 |
117 |
174 |
48.7 |
|
十、城乡社区事务 |
457 |
607 |
32.8 |
|
十一、农林水事务 |
2940 |
3891 |
32.3 |
|
十二、交通运输 |
318 |
342 |
7.5 |
|
十三、工业商业金融等事务 |
3064 |
2517 |
-17.9 |
|
十四、其他支出 |
3385 |
2417 |
-28.6 |
|
十五、改革预留 |
2800 |
2871 |
2.5 |
|
十六、预备费 |
500 |
500 |
0 |
|
主题词:财政 预算 通知
抄送:县委各部门,县人大常委会、县政协办公室,县人武部,县法院,县检察院。
景宁畲族自治县人民政府办公室 2008年4月25日印发