朗读
嵊州市审计局文件
嵊审发〔2007〕53号
嵊州市审计局
关于开展二○○七度审计回访工作的函
为配合市委、市政府做好党风廉政建设责任制考核工作,根据《中共嵊州市委办公室嵊州市人民政府办公室关于印发〈2007年市级机关党风廉政建设责任制考核标准〉和〈2007年乡镇、街道党风廉政建设责任制考核标准〉的通知》(嵊市委办〔2007〕23号)有关规定,结合审计工作实际,决定从
一、回访对象
列入2007年审计工作计划并已实施完毕的被审计单位;2006年实施但未进行过审计回访的被审计单位。
二、回访内容
审计决定和审计报告的执行及整改落实情况;审计干部执行审计纪律情况。
三、回访方式
在各被审计单位自查的基础上,市审计局组织人员到被审计单位进行检查。
四、回访时间
五、回访要求
请有关被审计单位认真自查审计决定和审计报告的执行及整改落实情况,填写好自查反馈表,并在
附件:1.2007年度嵊州市党风廉政建设责任制考核相关内容
2.2007年度审计决定、审计报告整改落实情况自查反馈表
主题词:审计 回访 函
抄送:市纪委、市委组织部
嵊州市审计局办公室
共印50份
附件1:
2007年度嵊州市党风廉政建设责任制考核相关内容
(五) 治 本 抓 源 (15分) |
1、深入推进治本抓源工作,进一步规范事权、财权、人事权。 2、深化政务公开制度,提高服务质量和办事效率;严格依法行政审批,创新审批方法。 3、严格执行部门预算、会计集中核算和预算外资金管理制度;规范和完善机关公务人员工资和津贴、补贴制度。 4、深化投资体制改革,健全政府投资项目监管制度。 5、深化干部人事制度改革,严格执行《党政干部选拔任用工作条例》,落实和完善防止干部“带病提拔”、“带病上岗”的制度措施。 6、严格执行工程项目招投标、土地出让、政府采购和其它政府性资源交易的有关规定,做到程序到位、操作规范。 7、严格执行国家审计法规,切实执行审计整改意见和决定。建立健全内部审计制度,认真开展内部审计工作。 |
1、未严格执行规范“三权”建设的有关规定,被上级查处或纠正的,每起扣2分。 2、工程项目招投标、土地出让、产权交易、政府采购和其它政府性资源交易应进场而未进场的,每起扣1分;程序不到位、操作不规范的,每起扣1分。 3、违反政府投资项目监管有关规定的,每起扣1-2分。 4、政务公开不规范的,被上级查处或纠正的,每起扣1分。 5、未落实审计整改意见的,每起扣2分;不执行审计决定的,加倍扣分。内部审计工作按《内部审计考核办法》,由审计局负责考核,最高扣3分。 |
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附件2:
被审计单位 |
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审计项目名称 |
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审计报告意见 |
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审计决定 |
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整改落实 情况自查 |
被审计单位 负责人(签名) 2007年 月 日 |
审计 检查 意见 |
检查组组长(签名): 2007年 月 日 |
2007年度审计决定、审计报告整改落实情况自查反馈表