朗读
坎门街道办事处是玉环县政府的派出机关,受县人民政府领导,行使县人民政府赋予的职权。坎门街道办事处办公地址位于台州市玉环县坎门振兴大厦,辖区陆地面积25.68平方公里,下辖13个社区、6个村。基本职能是:
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、市、县关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内村(居)委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位等创建活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成县下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
11、负责研究和部署辖区经济发展工作,协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、浙江省台州市玉环县人民政府坎门街道办事处2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
浙江省台州市玉环县人民政府坎门街道办事处2016年度收入决算6,829.89万元,其中:本年收入6,829.89万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入5,822.43万元(其中,一般公共预算4,676.87万元,政府性基金预算1,145.56万元),占总收入85.25%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入1,007.46万元,占总收入14.75%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。
(二)支出决算总体情况
浙江省台州市玉环县人民政府坎门街道办事处2016年度支出决算6,829.89万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,181.11万元、国防支出0万元、公共安全支出6.30万元、教育支出2.43万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出37.00万元、社会保障和就业支出624.82万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出100.19万元、城乡社区支出987.45万元、农林水支出1,638.64万元、交通运输支出78.80万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出31.28万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出223.04万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 918.83万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出2,017.04万元,日常公用支出335.80万元,项目支出4,477.05万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,676.87万元,政府性基金预算支出1,145.56万元,其他各类支出1,007.46万元。
(三)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
2016年年初预算为3,240.00万元,2016年一般公共预算当年拨款4,676.87万元,完成年初预算的144.35 %。
一般公共预算当年拨款结构情况
其中:一般公共服务(类)支出2141.41万元,占45.79%;社会保障和就业支出(类)451.4万元,占9.65%;农林水支出1599.96万元,占34.21%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
2016年一般公共预算基本支出2344.6万元,其中:人员经费2016.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;
公用经费327.95万元,主要包括:办公费、印刷费 水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费、劳务费、会议费等。
(四)政府性基金当年拨款情况说明
行政事业类项目。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1145.56万元,决算数大于预算数的主要原因根据实际业务发生而追加预算数。
(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算3.74万元,比上年决算数增长57%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因 是出访的目的地不同时间长短不同造成实际发生费用有所区别。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算22.68万元,比上年决算数下降11.41%。主要用于接待外来单位支出。减少的主要原因是严控公务接待标准。
其中,本单位国内公务接待102批次,1,301人次,共 22.68万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。
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